Решение Думы городского округа Стрежевой от 16.12.2014 N 587 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.01.2007 N 191"
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 587
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ОТ 24.01.2007 № 191
На основании пункта 40 части 2 статьи 32 Устава городского округа Стрежевой Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.01.2007 № 191 "Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006 - 2020 гг." (в редакции от 30.09.2009 № 519, от 10.10.2011 № 125, от 05.12.2012 № 272, от 03.12.2013 № 422, от 21.05.2014 № 506):
1.1. В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006 - 2020 гг., утвержденной указанным решением (далее - Программа):
1.1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.1.2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Стрежевой от 30.09.2009 № 519 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.01.2007 № 191".
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru.
Председатель Думы
городского округа
М.Н.ШЕВЕЛЕВА
Мэр городского
округа Стрежевой
В.М.ХАРАХОРИН
Приложение 1
к решению
Думы городского
округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 587
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Наименование Программы
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период до 2020 года
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",
Генеральный план развития города на период до 2035 года,
Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года,
Комплексный инвестиционный план развития города Стрежевой на период до 2020 года,
распоряжение Администрации городского округа Стрежевой от 28.06.2011 № 191 "О создании рабочей группы"
Заказчик Программы
Администрация городского округа Стрежевой
Основные разработчики Программы
Администрация городского округа Стрежевой
Цели Программы
Стратегическая цель Программы: обеспечение высокого качества, бесперебойности и доступности коммунальных услуг для населения, приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ, привлечение инвестиций, обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Основной целью Программы является развитие и повышение эффективности работы коммунальных систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации ТБО в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории городского округа Стрежевой
Задачи Программы
Основными задачами Программы являются:
1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ.
3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства.
4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города
Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы: 2006 - 2020 гг.
Первый этап - 2006 - 2010 гг.
Второй этап - 2011 - 2014 гг.
Третий этап - 2015 - 2020 гг.
Основные разделы Программы
Паспорт Программы.
Перспективы развития городского округа Стрежевой и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.
Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.
Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.
Источники инвестиций, тарифы.
Управление Программой
Ответственный исполнитель программы
Администрация городского округа Стрежевой
Соисполнители программы
Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой, иные хозяйствующие субъекты
Объемы и источники финансирования Программы (объемы требуемых капитальных вложений)
В целом за период реализации Программы (прогноз): 879223 тыс. рублей в том числе:
средства федерального бюджета: 26567 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 185532 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 467571 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 199553 тыс. рублей.
2006 год всего 20359 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 16305 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 4054 тыс. рублей.
2007 год всего 43556 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35397 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 8159 тыс. рублей.
2008 год всего 26936 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 25747 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 1189 тыс. рублей.
2009 год всего 33614 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 22502 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 11112 тыс. рублей.
2010 год всего 62850 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 32311 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 30539 тыс. рублей.
2011 год всего 95651 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 1000 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 46247 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 48404 тыс. рублей.
2012 год всего 36038 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 2372 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 4500 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 16585 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 12581 тыс. рублей.
2013 год всего 68030 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 26396 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 30702 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 10932 тыс. рублей.
2014 год всего 77383 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 41222 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 25931 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 10230 тыс. рублей.
2015 год всего 73457 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 26854 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 36432 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 10171 тыс. рублей.
2016 год всего 82447 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 28279 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35882 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 18286 тыс. рублей.
2017 год всего 74347 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 31918 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35883 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 6546 тыс. рублей.
2018 год всего 52816 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 5000 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 2203 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35882 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 9731 тыс. рублей.
2019 год всего 59251 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 9959 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 4628 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35882 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 8782 тыс. рублей.
2020 год всего 72487 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 9236 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 18532 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35882 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 8837 тыс. рублей
Система организации контроля за реализацией Программы
Администрация городского округа Стрежевой
Дума городского округа Стрежевой
Целевые показатели
Показатели обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры:
- теплоснабжения - не менее 90%;
- электроснабжения - не менее 90%;
- водоснабжения - не менее 90%;
- водоотведения - не менее 90%;
- утилизации ТБО - не менее 100%.
Показатели надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры: показатель готовности систем коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону - не менее 98%;
уровень износа сетей:
- теплоснабжения - не более 80%;
- электроснабжения - не более 80%;
- водоснабжения - не более 80%;
- водоотведения - не более 80%.
Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры:
доля потерь ресурсов при транспортировке в сетях:
- теплоснабжения - не более 15,3%;
- электроснабжения - не более 29%;
- водоснабжения - не более 19,5%.
Показатели качества коммунальных ресурсов - количество перерывов поставки ресурсов потребителям по причине аварий в системах коммунальной инфраструктуры - 0 ед.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий. Сохранение сбалансированности уровня доступности коммунальных услуг и экономически обоснованного роста тарифов на коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций города.
Обеспечение потребностей коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства.
Сохранение и улучшение экологической ситуации на территории города
2013
2014
2015
2016
2017
Сети
км
т. руб.
км
т. руб.
км
т. руб.
км
т. руб.
км
т. руб.
Част. сектор
0
0
0,12
454,011
0
0
0
0
0
0
ул. Северная
водовод ул. Северная
ул. Викулова
ул. Осенняя, Береговая
0,12
454,01
Школьный городок
Реконструкция маг. т/с ЦТП-9 мкр. Новый, от ЦТП-9 до птичника
Реконструкция распред. сетей т/сн
Маг ТВС
0,50
11188,00
0,13
4598,06
0,32
14368,00
1,08
13807,00
0,75
15391,0
ТК-3 до т. А (ввод на ЦТП-11) увел. диаметра Ду 400 (перекресток ул. Строителей ул. Ермакова продолжение работ на участке ввод на ЦТП-11
0,2
5500
Замена ветхих магистральных ТВС от ТК-20 ввод на ЦТП-7,8 Ду 400 мм (3 мкр. сам ввод)
0,03
900
т/с по ул. Коммунальная на участке от ТК-17 - П-5 (125 п. м из 350 п. м) (напротив АТП - СОШ № 7 до перекрестка к монетке под дорогой)
0,125
3200
Замена ветхих т/с 1 мкр. ЦТП-1-ЦТП-3 вниз
0,85
7407
ул. Коммунальная - ЦТП-12
0,5
11188
Тепловые сети Ду 500 ТК-3-ТК-7 (1991 - 1993) гг.) перекресток Нефтяников
0,17
8015
Тепловые сети Ду 500 П-4 - ЦТП-15 (1991 г.) переход ул. Строителей (2014 - под дорогой, 2017 - выход из ЦТП)
0,02
930,88
0,02
643
Тепловые сети П-6 до ЦТП-10 (4 "а"); ТК-4 до ЦТП-11 (4 "б")
0,6
11548
Реконструкция ТВС 4-го микрорайона от ЦТП-11-ТК-401 с увеличением диаметров
0,15
6353
ул. Мира переходы парковая зона, гост. "Кедр"
0,106
3667,18
водоводы
0,6
1497,2
0,875
8990,81
0
0
0
0
0,49
4443
Водовод от ПГ-15 до ТК-906 (9 мкр.) у ж.д. ул. Молодежная, 19
0,275
1024,98
ВК-1 до ВК 20а (за поликлиникой)
0,6
6315
ВК-3-ВК-7а (Сев. Восточный проезд от м-на "Юлия")
0,49
4443
Замена водопровода по ул. Ермакова от ВК-6 у ж.д. 417 до т. А у ж.д. 420
1650,83
Водовод от ВК-10 (перекресток 5 мкр.) до ВК-17 (у КНС-10)
Водопровод от ж.д. ул. Молодежная 21 до ВК9-2
0,045
242,4
Водопровод от ж.д. № 427. № 429 до ВК-3а
0,2315
823,32
Замена водоводов артскважин, в т.ч.
0,311
431,52
0
278,91
0,25
1160,2
0,3
410
0
0
Водовод скв. 16-ВК12
Водовод скв. 4-ВК13
0,31
431,5
Водовод скв. 9,9"-ВК7"
278,91
Водовод скв. 14-ВК11
0,3
410
Водовод ВК 12-ВК14
0,25
1160,2
коллектора
0,5025
1030
1,1
2418,47
0
2667
0
0
0
0
от КНС-37
от КНС-36 (ул. Строителей до "Глории")
КНС-3 до КП-9 (КОС)
от КНС-6 до КГ ул. № 5
0,405
773,553
1,1
2418,47
3-ГГ самотечный
2667
От КНС-9 до т. А (молокозавод) до КГ (КНС-3)
от насосного зала производственного корпуса до приемной камеры ББО КОС
0,0975
256,447
от КНС-11 до т. А (3 мкр.)
Кап. ремонт напорного канализац. коллектора от КНС-Обь
2,28
51289
2,28
2,28
31463,32
2,28
60505
2,28
151545,7
Замена ТВС на объекты КОС от ул. № 5
0,48
1401
0,96
2760
Приложение 2
Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 587
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты всего, тыс. рублей
В том числе по годам:
Экономическая эффективность тыс. руб. / срок окупаемости, лет
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг
1
Замена ветхих трубопроводов ТВС частной застройки микрорайона "Новый"
Замена ветхих ТВС, приведение прокладки ТВС в соответствие со СНиП
км
0,94
0,11
0,12
0,00
0,0
0,20
0,20
0,31
тыс. руб.
10068
853
517
653
0
2552
2680
2813
2
Замена ветхих магистральных трубопроводов тепловых сетей
ТВС эксплуатируемых более 20 лет, в том числе с применением новых технологий
км
4,08
0,28
0,57
0,38
0,30
0,75
0,45
0,29
0,80
тыс. руб.
142710
6425
8376
9592
700
13736
9582
10587
4870
15247
13807,2
15391
11548
7520
15328
3
Капитальный ремонт трубопроводов ТВС
км
0,49
0,49
тыс. руб.
9833
9833
4
Приведение изоляции надземных трубопроводов тепловых сетей в соответствие с правилами
Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии
км
1,57
0,17
0,20
0,20
0,2
0,20
0,20
0,20
0,20
тыс. руб.
9287
956
1103
644
657
372
319
410
558
597
638,0
683
731
782
837
5
Замена сетевых насосов в котельных
Замена физически изношенного оборудования
шт.
9
23060
560
2500
7500
7500
5000
6
Замена выкатных элементов с вакуумными выключателями в РУ котельной № 3(2011 - 2; 2013 - 2; 2015 - 2)
Замена физически изношенного оборудования
шт.
6
2430
774
466
520,1
670
7
Приведение газового оборудования котлов ПТВМ-50 в соответствие с Правилами: покотловой учет газа; установка дублирующих предохранительно-запорных устройств; монтаж трубопроводов безопасности с автоматическими отключающими устройствами
повышение безопасности сжигания газообразного топлива, выполнение предписания Ростехнадзора
шт.
9
3463
800
600,0
2063
8
Замена предохранительных и дыхательных клапанов на нефтяных емкостях РВС-70 котельных № 3, 4
Замена физически изношенного, морально устаревшего оборудования
шт.
8
876
400
476
9
Замена газового оборудования в котельной № 3
Замена физически изношенного оборудования.
шт.
7
480
180
300
10
Мероприятия по охлаждению воды системы охлаждения турбины (2015 проект и приобретение оборудования, 2016 монтаж)
2000
1000,0
11
Замена и приобретение оборудования котельных (насосы, вентиляторы, электродвигатели
1000
1000,0
1000
1000
1000
1000
Итого по задаче:
202207
7961
11055
9592
2118
14859
11327
319
21907
6081
18844
17045,2
21637
23331
19482
25648
Задача 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ
12
Применение эл. приводов с частотными регуляторами на дымососах и вентиляторах в котельной № 4
Экономия электрической энергии. Увеличение межремонтного периода оборудования
шт.
5
4285
2610
1000
660,27
675
6,49
13
Разработка и внедрение проекта по созданию Автоматизированной системы приема, обработки и создания базы данных приборов учета энергетических ресурсов в целом по МО
об.
3360
360
1000
1000
1000
14
Реконструкция котельной № 4 с установкой электрической мощности, в т.ч.:
Использование мощности паровых котлов, выработка собственной более дешевой электрической энергии. Энергетическая безопасность котельной
об.
1
147594
1371,0
1013,0
28843,0
16285
32199
11326
5069
3305
583,0
16669
47600,30
8,9
14.1
Изготовление и монтаж парогенератора
11799,99
11800
14.2
Параллельная работа ТГ-3,5 МВт с сетью централизованного электроснабжения
10185,32
6301
2154
865
865,0
14.3
Строительство ВЛ-10 кВ от котельной 4 до котельной 3
2817,28
2817,3
14.4
Субсидирование по реконструкции котельной № 4
4184,72
4185
14.5
% по кредиту
20083,09
6895
5961
4204
2440,0
583,0
14.6
Установка пароперегревателей на котлы ДЕ (2 шт.) на котельной № 4
Сокращение затрат эл. энергии на собственные нужды (увеличение выработки эл. энергии турбогенератором)
шт.
2
3411
200,6
3210,58
15
Техническое обновление ЦТП с заменой тепломеханического оборудования, полной автоматизацией и учетом отпуска тепла и горячего водоснаб-я: 2011 - ЦТП-12; 2013 - ЦТП-15; 2015 - ЦТП-1; 2016 - ЦТП-13; 2017 - ЦТП-9; 2018 - ЦТП-14
Экономия топлива и электрической энергии. Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования
об.
6
98825,47
11565,00
17042,00
12773,00
9416,3
5657,79
10353,6
875
6886,2
8604,8
9604,8
6047,0
6503
556,66
15
16
Установка частотного преобразователя на эл. двигатель сетевого насоса котельной № 3, Замена тех. оборудования системы ХВО на котельных
шт.
1
6152,85
5541,00
611,85
17
Модернизация котлов ПТВМ-30 М, перевод на пятиходовую схему
Снижение гидравлического сопротивления в трубной системе котлов. Улучшение гидравлического режима работы тепловых сетей
шт.
4
8046
200
1300
6546
18
Монтаж узлов учета тепловой энергии (ультразвуковой) на источниках теплоты
Учет ресурсов в соответствии с 261-ФЗ
шт.
2
1633
1633
19
Замена атмосферных деаэраторов на деаэраторы вакуумно-атмосферные струйного типа в котельной № 3
Применение новых технологий при замене физически изношенного оборудования
шт.
4
3100
500
0
2600
20
Установка ультразвуковых аппаратов в котлах (4 котла ПТВМ-30)
Обеспечение безаварийного режима работы трубной системы котлов (исключение отложений). Увеличение межремонтного периода
шт.
12
660
330
330
21
Установка устройств плавного пуска на сетевые насосы
Обеспечение безаварийного режима работы электродвигателей, увеличение межремонтного периода
шт.
9
7546
2360
2360
2826
22
Модернизация кирпичной дымовой трубы котельной № 3, с установкой внутреннего самонесущего ствола с наружной тепловой изоляцией
Применение новых технологий
шт.
1
0
23
Замена подпиточных насосов котельных на насосы с ЧРП эл. двигателей
Применение новых технологий при замене физически изношенного оборудования
шт.
4
0
24
Замена горелок ПТВМ-50 на струйно-нишевые
Применение новых технологий при замене физически изношенного оборудования
шт.
36
14400
4800
4800
4800
25
Проектирование и монтаж сигнализаторов довзрывных концентраций по периметру обвалования резервуарного парка и в нефтенасосных котельных № 3 и № 4
шт.
0
26
Проектирование (2014 год) и замена счетчиков коммерческого учета газа в ГРП котельных (предписание Ростехнадзора)
258
1000,0
Итого по задаче:
295603
1901
14865
1800
23596
41616
76610
32199
17596
21197
6540
8469,2
8605
15405
18393
8626
Задача 3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства
27
Устройство подкачивающей насосной станции на базе ЦТП-5 п. Дорожник
Улучшение гидравлического режима теплоснабжения (большая удаленность от котельной)
1146
346
800
28
Строительство блочной котельной мощностью 10 - 15 Гкал/час в п. Дорожник (ТЭО)
1550
1550
29
Строительство ЦТП-6/1 в районе пер. Дружный (2ГГ 3ГГ) 2015 - проектирование и экспертиза; 2016 - 2017 - строительство
24395
1900
4495,0
6000
12000
30
Строительство магистральных сетей от 13 мкр. до станции техосмотра ГИБДД (протяженность трассы ТВС - 970 м, 2 нитки трубы диаметром 530 мм с понижением диаметра)
Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства
км
0,97
0
31
Проектирование инженерных сетей жилых домов в 13 мкр.
212
212
32
Паспортизация линейной инфраструктуры систем теплоснабжения
0
Итого по задаче:
27303
0
0
212
346
2700
4495,0
1550
6000
12000
ИТОГО по системе "Теплоснабжения":
525113
9862
25920
11392
25714
56475
87937
32730
39503
27624
28084
30009
30242
40286
43875
46274
x
тыс. рублей
Источники
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ФБ
2372,092
ОБ
1000
4500
11395,6
8846
2020
3445
4302
МБ
38965
13739
18075,6
8899
19242
17831
19693
ВНБ
47972
12119
10032
9880
6822
8733
6246
Итог
87937,025
32729,936
39503
27624,3
28084
30009
30242
Приложение 3
Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 587
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг
1
Замена ветхих кабельных линий в микрорайонах города
Замена ветхих КЛ сроком эксплуатации более 25 лет, повышение надежности электроснабжения
км
4,19
0,9
2
1,29
тыс. руб.
8670,6
514
1119
2296,305
3411,27
1330
0,0
2
Замена ветхих кабельных линий 0,4 кВ на жилые дома
Замена ветхих КЛ сроком эксплуатации более 25 лет, повышение надежности электроснабжения
0,0
3
Замена ВЛ-10 кВ между ТП-41 Б-ТП-42Б в 4 мкр., в районе домов 435 - 437 на кабельную линию 10 кВ
Обеспечение вновь вводимых объектов услугами электроснабжения
км
1,1
1,1
тыс. руб.
1920
4
Разработка рабочего проекта на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ Ф. угол ул. Осенняя - ул. Речная от КТПН-10/0,4 кВ № 121 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП с подводками на жилые дома
Обеспечение безаварийной работы объектов электроснабжения, повышение надежности
км
3,08
3,08
тыс. руб.
360
5
Разработка проектной документации на перенос и реконструкцию отпаек ВЛ-10 кВ Ф.6-8, Ф.6-28 в мкр. Новый от мол. завода до СОШ № 6 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП (0,8 км)
300
6
Замена трансформаторов
Обеспечение безаварийной работы объектов электроснабжения
шт.
15
3202,0
259
0
1680
713
550
Итого по задаче:
11872,6
773
0
2799
713
0
2296,3055
0
3411,27
0
2580
0
1880
0
0
0
Задача 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ
7
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
Увеличение срока эксплуатации кабельных линий, повышение надежности эл. снабжения
км
2
0,0
0,0
8
Реконструкция ВЛ-10 кВ и отпаек ВЛ-10 кВ
Обеспечение безаварийной работы объектов электроснабжения, повышение надежности
км
1700,0
1700
60,0
60
9
Реконструкция ПС 35/110 кВ "Совхозная" с заменой масляных выключателей ВМ на ВВ
Обеспечение безаварийной работы объектов электроснабжения, повышение надежности
шт.
12
0,0
Проектирование
691,0
691
10
Замена высоковольтных масляных выключателей на вакуумные
Обеспечение безаварийной работы объектов электроснабжения, повышение надежности
шт.
25
12090,0
1200
3540
3350
4000
Проектирование
2008,0
537,97
420
400
650
11
Замена масляных выключателей ВМ-10/630 на вакуумные типа ВВ/ТЕЛ-10/1000 или ВЭ/ТЕЛ-10/630-1000 в ячейках КСО-266
Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования
шт.
35
10381,0
688
1726
3967
4000
12
Замена в/вольтных ячеек в ТП-22 на ячейки КРУ/ТЕЛ типа RS-12 m
Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования
шт.
5
270,0
270
13
Реконструкция кабельной эстакады по ул. Строителей с заменой кабельных линий
Приведение в соответствие с ПУЭ и замена ветхих кабельных линий
км
1
2560,0
2560
14
Установка приборов учета
Ведение баланса строго по сетям ООО "СТЭС", выявление недобросовестных потребителей электрической энергии, а также уход от уплаты потерь, возникающих по вине потребителей
шт.
293
1200,0
200
1000
15
Разукрупнение ВЛ-10 кВ за счет установки вакуумных реклоузеров РВА-10-12.5/400
Применение новых технологий, защита ВЛ в аварийных режимах, отключение участка ВЛ без снятия нагрузки
шт.
2
240,0
240
Итого по задаче:
31200,0
688
2760
3236
0
0
0
691
538
3967
1200
4000
2120
4000
4000
4000
Задача 3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства
16
Разработка рабочего проекта на замену ВЛ-10 кВ между ТП-41 Б-ТП-42Б в районе домов 435 - 437 дома на кабельную линию 10 кВ (1,1 км)
220
17
Строительство кЛ-10 Кв в 3-гг для подключения новых МКД
Обеспечение вновь вводимых объектов услугами электроснабжения
3000
7000
18
Внедрение автоматизированной системы управления (АСКУЭ) в сводных ячейках РП-10 кВ и п/ст "Совхозная"
Контроль качества электрической энергии, улучшение технологии учета
шт.
17
1500,0
1500
19
Паспортизация линейной инфраструктуры систем электроснабжения
0,0
Итого по задаче:
1500,0
1500
0
0
0
0
0
0
0
3220
7000
0
0
0
0
ИТОГО по системе электроснабжения
44573
1461
1500
6035
713
0
2296
691
3949
3967
7000
11000
4000
4000
4000
4000
тыс. рублей
Источники
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ФБ
-
-
-
-
-
-
-
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
МБ
2296
691
3949
3967
4000
4000
4000
ВНБ
3000
7000
-
ИТОГ
2296
691
3949
3967
7000
11000
4000
Приложение 4
Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 587
Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг
1
Замена воздуходувного оборудования в компрессорной ВОС (ТВ 175-1,6 м на ТВ-80-1,6 м)
экономия эл. энергии
шт.
1
1720
620
1100
2
Реконструкция скорых фильтров с заменой дренажной системы и фильтрующего материала
Улучшение качества очистки с доведением показателей питьевой воды до нормативных требований, надежность работы фильтров
шт.
18
6552
1488
506
550
1273
284
1601
850
3
Перебурка арт. скважин № 9, 17 осн., 4, 7
шт.
4
13856
13856
4
Замена трансформаторов на ВОС в КТПН и ТП
Надежность работы электрического оборудования, срок эксплуатации 20 - 34 года
шт.
15
1
4
1
1
1
2
тыс. руб.
4667
200
800
439,84
487
300
540
583
1317
5
Замена оборудования химико-бактериологической лаборатории
мер.
845
229
294
322
6
Замена насосных агрегатов 200Д/90 на GRUNDFOS HS 250x200x480 - 4 шт. GRUNDFOS HS 250x150x440
шт.
5
1185
558
627
7
Замена насосных агрегатов в сооружениях промывных вод СМ 150-315/4-2 шт., СМ 80-65-200 (откачка илового осадка)
шт.
4
327
327
8
Замена гидравлических задвижек на затворы с электроприводом D - 500 мм
замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования
шт.
5
716
716
9
Приобретение и замена оборудования
375
400
400
400
400
400
10
Устройство узлов учета ресурсов
мер.
2
587
587
11
Замена погружных насосов ЭЦВ (скважинные насосы) в п. 18
шт.
3
574
139
435
12
Приобретение насосов-дозаторов в хлораторную ВОС
шт.
2
198
198
13
Укрепление металлического бака водонапорной башни
об.
1
410
410
14
Интенсификация работы ВОС с доведением ПДК до нормативных показателей
0
Итого по задаче:
31636
1488
1326
1350
1273
284
1532
139
3704
880
1225
2614
700
940
983
15573
Задача 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ
15
Замена ветхих магистральных водоводов и водоводов арт скважин
Применение полиэтиленовых труб при замене водоводов
км
4,42
0,59
0,60
0,28
0,25
0,30
0,49
0,49
0,63
0,79
тыс. руб.
38851
2047
2024
1710
1881
1865
2016
1503
9270
1160
410
4443
4609
4725
1189
16
Ликвидация арт. скважин № 3, 7, 9, 16, 2 осн., 3, 6
шт.
7
327
327
17
Капитальный ремонт сооружений промывных вод: сгущение и утилизация осадка; реконструкция иловых площадок
Улучшение процесса утилизации осадка, снижение массы сброса загрязняющих веществ в болото
об.
1
1576
127
370
429
650
Итого по задаче:
40755
2174
2394
2139
1881
1865
0
2016
2153
9270
1160
410
4443
4609
4725
1516
Задача 3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства
18
Бурение эксплуатационных скважин городского водозабора
Надежность водоснабжения
шт.
2
3878
124
3754
19
Разработка схемы водоснабжения
0
190
20
Паспортизация линейной инфраструктуры систем водоснабжения
0
Итого по задаче:
3878
124
3754
0
0
0
0
0
0
190
0
0
0
0
0
0
Задача 4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города
21
Ограждение первого пояса санитарной зоны водопроводных очистных сооружений ж/б плитами
мер.
1
0
Итого по задаче:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО по системе водоснабжения
76268
3786
7474
3489
3154
2149
1532
2155
5857
10340
2385
3024
5143
5549
5708
17089
тыс. рублей
источник
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ОБ
4909
2782
МБ
1532
2155
5062
5431
2385
2538
2061
ВНБ
795
-
-
486
300
ИТОГО
1532
2155
5857
10340
2385
3024
5143
Приложение 5
Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 587
Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг
1
Замена воздуходувного оборудования в производственном корпусе: турбокомпрессор ТВ 200-1,4 м
шт.
7
3696,58
844
869
967,58
1016
2
Реконструкция хлораторной (монтаж электролизной установки)
Обеспечение безопасности процесса обеззараживания стоков
об.
1
2800
2500
300
3
Замена трансформаторов в КТПН и ТП КОС
шт.
4
1500
1500
4
Замена надземных трубопроводов тепловодосетей
км
0
т. руб.
0
5
Замена напорных коллекторов от КНС города
км
5,849
0,719
0
1,1
1,97
2,06
т. руб.
21227,05
1003,00
2171,00
1985,70
1985,70
1729,65
0
2600
5300
4452
6
Замена оборудования КНС
шт.
14
1423
200
300
322
323
278
0
7
Устройство узлов учета ресурсов
мер.
2
408,481
260
148,481
8
Замена городских самотечных коллекторов
км
0
т. руб.
0
9
Приобретение насосов-дозаторов в электролизную КОС
шт.
2
201,99
202
10
Приобретение и замена оборудования - 2015 г. компрессоров 4ВУ 5/9 - 55 кВт (улучшение технологии очистки) 5 куб. м/мин.
308,75
400
400
400
400
400
11
Замена надземных трубопроводов тепловодосетей на КНС-9
105,2
105,2
12
Капитальный ремонт самотечной канализации в 3ГГ (КК-1244 (КНС-10) - КК - 3Г-6 (ж/д № 17) - 540 п. м
4334
2667
1667
Итого по задаче:
35696,32
3344,00
3003,00
2471,00
2567,70
3177,70
3123,73
0,00
307,19
0,00
2975,75
2067,00
400,00
3000,00
5700,00
5868,00
Задача 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ
13
Реконструкция ББО КОС
Улучшение состояния сооружений, применение новых технологий при производстве ремонта
5642,70257
1610
550
639
1195
755
431,70257
462
14
Техническое обновление вторичных отстойников ББО - установка эрлифтов
шт.
9
1106,274
330,574
380
395,7
15
Установка отбойных щитов из полиэтиленовых листов во вторичных отстойниках ББО и горизонтальных отстойниках
кв. м
156
699
350
349
16
Монтаж и пусконаладка устройств плавного пуска эл. двигателей в КНС
Надежность работы электрооборудования
шт.
7
645
296
349
17
Строительство напорного коллектора от КНС-Обь в г. Стрежевом
км
11,4
2,2
2,4
3,4
3,4
т. руб.
152073,33
18034
34285,46
31463,32
34145,49
34145,49
18
Модернизация вентиляционных систем в городских КНС: 2013 - КНС-11/1; 2014 - КНС-1; 2015 - КНС-12; 2016 - КНС-11; 2019 - КНС-1
шт.
5
598
598
19
Автоматизация работы КНС
шт.
7
2167
0
400
416
433
450
468
Итого по задаче:
162931
1906
899
639
1195
755
762
462
18414
35031
31812
34545
34561
433
1048
468
Задача 3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства
20
Строительство КНС в 5 мкр. (вместо КНС № 11/1) или самотечной линии на КНС № 36
мер.
1
0
21
Разработка схемы водоотведения
0
130
22
Паспортизация линейной инфраструктуры систем водоотведения
0
Итого по задаче:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
0
0
0
0
0
0
Задача 4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города
23
Интенсификация работы КОС с доведением ПДК до нормативных показателей
шт.
4
4762,54
910
270
292,54
290
1200
1800
Итого по задаче:
4762,54
0
0
910
270
292,54
0
0
0
290
1200
1800
0
0
0
0
ИТОГО по системе водоотведения
203390
5250
3902
4020
4033
4225
3886
462
18721
35451
35988
38412
34961
3433
6748
6336
тыс. рублей
Источник
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ФБ
ОБ
15000
27467
24834
24834
24834
МБ
3454
3616
7634
10805
11511
10127
ВНБ
432
462
105
350
349
2067
-
ИТОГО
3886
462
18721
35451
35988
38412
34961
Приложение 6
Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 587
Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Задача 4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города
1
Строительство полигона ТБО, 22 км дороги ЦТП
Полигон обустроен без проекта и эксплуатируется с 1990 года с рядом нарушений установленных норм и правил
об.
1
8500
0
2000
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
2000
0
2
Приобретение бульдозера для выполнения технологических работ на полигоне ТБО
Улучшение состояния сооружений, применение новых технологий при производстве ремонта
шт.
1
0
Итого по задаче:
8500
0
2000
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
2000
0
ИТОГО по системе утилизации ТБО
8500
0
2000
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
2000
0
Приложение 7
Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 587
Приложение 6
СВОД ЗАТРАТ
Наименование мероприятий и объектов
Затраты всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Свод затрат всего, в том числе по источникам финансирования
879223
20359
43556
26936
33614
62850
95651
36038
68030
77383
73457
82447
74347
52816
59251
72487
федеральный бюджет
26567
-
-
-
-
-
-
2372
-
-
-
-
-
5000
9959
9236
областной бюджет
185532
-
-
-
-
-
1000
4500
26396
41222
26854
28279
31918
2203
4628
18532
местный бюджет
467571
16305
35397
25747
22502
32311
46247
16585
30702
25931
36432
35882
35883
35882
35882
35882
внебюджетные источники (ОКК)
199553
4054
8159
1189
11112
30539
48404
12581
10932
10230
10171
18286
6546
9731
8782
8837
------------------------------------------------------------------
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 587
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ОТ 24.01.2007 № 191
На основании пункта 40 части 2 статьи 32 Устава городского округа Стрежевой Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.01.2007 № 191 "Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006 - 2020 гг." (в редакции от 30.09.2009 № 519, от 10.10.2011 № 125, от 05.12.2012 № 272, от 03.12.2013 № 422, от 21.05.2014 № 506):
1.1. В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006 - 2020 гг., утвержденной указанным решением (далее - Программа):
1.1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.1.2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Стрежевой от 30.09.2009 № 519 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.01.2007 № 191".
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru.
Председатель Думы
городского округа
М.Н.ШЕВЕЛЕВА
Мэр городского
округа Стрежевой
В.М.ХАРАХОРИН
Приложение 1
к решению
Думы городского
округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 587
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Наименование Программы
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период до 2020 года
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",
Генеральный план развития города на период до 2035 года,
Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года,
Комплексный инвестиционный план развития города Стрежевой на период до 2020 года,
распоряжение Администрации городского округа Стрежевой от 28.06.2011 № 191 "О создании рабочей группы"
Заказчик Программы
Администрация городского округа Стрежевой
Основные разработчики Программы
Администрация городского округа Стрежевой
Цели Программы
Стратегическая цель Программы: обеспечение высокого качества, бесперебойности и доступности коммунальных услуг для населения, приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ, привлечение инвестиций, обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Основной целью Программы является развитие и повышение эффективности работы коммунальных систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации ТБО в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории городского округа Стрежевой
Задачи Программы
Основными задачами Программы являются:
1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ.
3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства.
4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города
Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы: 2006 - 2020 гг.
Первый этап - 2006 - 2010 гг.
Второй этап - 2011 - 2014 гг.
Третий этап - 2015 - 2020 гг.
Основные разделы Программы
Паспорт Программы.
Перспективы развития городского округа Стрежевой и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.
Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.
Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.
Источники инвестиций, тарифы.
Управление Программой
Ответственный исполнитель программы
Администрация городского округа Стрежевой
Соисполнители программы
Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой, иные хозяйствующие субъекты
Объемы и источники финансирования Программы (объемы требуемых капитальных вложений)
В целом за период реализации Программы (прогноз): 879223 тыс. рублей в том числе:
средства федерального бюджета: 26567 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 185532 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 467571 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 199553 тыс. рублей.
2006 год всего 20359 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 16305 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 4054 тыс. рублей.
2007 год всего 43556 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35397 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 8159 тыс. рублей.
2008 год всего 26936 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 25747 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 1189 тыс. рублей.
2009 год всего 33614 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 22502 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 11112 тыс. рублей.
2010 год всего 62850 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 32311 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 30539 тыс. рублей.
2011 год всего 95651 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 1000 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 46247 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 48404 тыс. рублей.
2012 год всего 36038 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 2372 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 4500 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 16585 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 12581 тыс. рублей.
2013 год всего 68030 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 26396 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 30702 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 10932 тыс. рублей.
2014 год всего 77383 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 41222 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 25931 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 10230 тыс. рублей.
2015 год всего 73457 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 26854 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 36432 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 10171 тыс. рублей.
2016 год всего 82447 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 28279 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35882 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 18286 тыс. рублей.
2017 год всего 74347 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 31918 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35883 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 6546 тыс. рублей.
2018 год всего 52816 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 5000 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 2203 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35882 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 9731 тыс. рублей.
2019 год всего 59251 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 9959 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 4628 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35882 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 8782 тыс. рублей.
2020 год всего 72487 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 9236 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 18532 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35882 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 8837 тыс. рублей
Система организации контроля за реализацией Программы
Администрация городского округа Стрежевой
Дума городского округа Стрежевой
Целевые показатели
Показатели обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры:
- теплоснабжения - не менее 90%;
- электроснабжения - не менее 90%;
- водоснабжения - не менее 90%;
- водоотведения - не менее 90%;
- утилизации ТБО - не менее 100%.
Показатели надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры: показатель готовности систем коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону - не менее 98%;
уровень износа сетей:
- теплоснабжения - не более 80%;
- электроснабжения - не более 80%;
- водоснабжения - не более 80%;
- водоотведения - не более 80%.
Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры:
доля потерь ресурсов при транспортировке в сетях:
- теплоснабжения - не более 15,3%;
- электроснабжения - не более 29%;
- водоснабжения - не более 19,5%.
Показатели качества коммунальных ресурсов - количество перерывов поставки ресурсов потребителям по причине аварий в системах коммунальной инфраструктуры - 0 ед.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий. Сохранение сбалансированности уровня доступности коммунальных услуг и экономически обоснованного роста тарифов на коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций города.
Обеспечение потребностей коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства.
Сохранение и улучшение экологической ситуации на территории города
2013
2014
2015
2016
2017
Сети
км
т. руб.
км
т. руб.
км
т. руб.
км
т. руб.
км
т. руб.
Част. сектор
0
0
0,12
454,011
0
0
0
0
0
0
ул. Северная
водовод ул. Северная
ул. Викулова
ул. Осенняя, Береговая
0,12
454,01
Школьный городок
Реконструкция маг. т/с ЦТП-9 мкр. Новый, от ЦТП-9 до птичника
Реконструкция распред. сетей т/сн
Маг ТВС
0,50
11188,00
0,13
4598,06
0,32
14368,00
1,08
13807,00
0,75
15391,0
ТК-3 до т. А (ввод на ЦТП-11) увел. диаметра Ду 400 (перекресток ул. Строителей ул. Ермакова продолжение работ на участке ввод на ЦТП-11
0,2
5500
Замена ветхих магистральных ТВС от ТК-20 ввод на ЦТП-7,8 Ду 400 мм (3 мкр. сам ввод)
0,03
900
т/с по ул. Коммунальная на участке от ТК-17 - П-5 (125 п. м из 350 п. м) (напротив АТП - СОШ № 7 до перекрестка к монетке под дорогой)
0,125
3200
Замена ветхих т/с 1 мкр. ЦТП-1-ЦТП-3 вниз
0,85
7407
ул. Коммунальная - ЦТП-12
0,5
11188
Тепловые сети Ду 500 ТК-3-ТК-7 (1991 - 1993) гг.) перекресток Нефтяников
0,17
8015
Тепловые сети Ду 500 П-4 - ЦТП-15 (1991 г.) переход ул. Строителей (2014 - под дорогой, 2017 - выход из ЦТП)
0,02
930,88
0,02
643
Тепловые сети П-6 до ЦТП-10 (4 "а"); ТК-4 до ЦТП-11 (4 "б")
0,6
11548
Реконструкция ТВС 4-го микрорайона от ЦТП-11-ТК-401 с увеличением диаметров
0,15
6353
ул. Мира переходы парковая зона, гост. "Кедр"
0,106
3667,18
водоводы
0,6
1497,2
0,875
8990,81
0
0
0
0
0,49
4443
Водовод от ПГ-15 до ТК-906 (9 мкр.) у ж.д. ул. Молодежная, 19
0,275
1024,98
ВК-1 до ВК 20а (за поликлиникой)
0,6
6315
ВК-3-ВК-7а (Сев. Восточный проезд от м-на "Юлия")
0,49
4443
Замена водопровода по ул. Ермакова от ВК-6 у ж.д. 417 до т. А у ж.д. 420
1650,83
Водовод от ВК-10 (перекресток 5 мкр.) до ВК-17 (у КНС-10)
Водопровод от ж.д. ул. Молодежная 21 до ВК9-2
0,045
242,4
Водопровод от ж.д. № 427. № 429 до ВК-3а
0,2315
823,32
Замена водоводов артскважин, в т.ч.
0,311
431,52
0
278,91
0,25
1160,2
0,3
410
0
0
Водовод скв. 16-ВК12
Водовод скв. 4-ВК13
0,31
431,5
Водовод скв. 9,9"-ВК7"
278,91
Водовод скв. 14-ВК11
0,3
410
Водовод ВК 12-ВК14
0,25
1160,2
коллектора
0,5025
1030
1,1
2418,47
0
2667
0
0
0
0
от КНС-37
от КНС-36 (ул. Строителей до "Глории")
КНС-3 до КП-9 (КОС)
от КНС-6 до КГ ул. № 5
0,405
773,553
1,1
2418,47
3-ГГ самотечный
2667
От КНС-9 до т. А (молокозавод) до КГ (КНС-3)
от насосного зала производственного корпуса до приемной камеры ББО КОС
0,0975
256,447
от КНС-11 до т. А (3 мкр.)
Кап. ремонт напорного канализац. коллектора от КНС-Обь
2,28
51289
2,28
2,28
31463,32
2,28
60505
2,28
151545,7
Замена ТВС на объекты КОС от ул. № 5
0,48
1401
0,96
2760
Приложение 2
Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 587
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты всего, тыс. рублей
В том числе по годам:
Экономическая эффективность тыс. руб. / срок окупаемости, лет
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг
1
Замена ветхих трубопроводов ТВС частной застройки микрорайона "Новый"
Замена ветхих ТВС, приведение прокладки ТВС в соответствие со СНиП
км
0,94
0,11
0,12
0,00
0,0
0,20
0,20
0,31
тыс. руб.
10068
853
517
653
0
2552
2680
2813
2
Замена ветхих магистральных трубопроводов тепловых сетей
ТВС эксплуатируемых более 20 лет, в том числе с применением новых технологий
км
4,08
0,28
0,57
0,38
0,30
0,75
0,45
0,29
0,80
тыс. руб.
142710
6425
8376
9592
700
13736
9582
10587
4870
15247
13807,2
15391
11548
7520
15328
3
Капитальный ремонт трубопроводов ТВС
км
0,49
0,49
тыс. руб.
9833
9833
4
Приведение изоляции надземных трубопроводов тепловых сетей в соответствие с правилами
Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии
км
1,57
0,17
0,20
0,20
0,2
0,20
0,20
0,20
0,20
тыс. руб.
9287
956
1103
644
657
372
319
410
558
597
638,0
683
731
782
837
5
Замена сетевых насосов в котельных
Замена физически изношенного оборудования
шт.
9
23060
560
2500
7500
7500
5000
6
Замена выкатных элементов с вакуумными выключателями в РУ котельной № 3(2011 - 2; 2013 - 2; 2015 - 2)
Замена физически изношенного оборудования
шт.
6
2430
774
466
520,1
670
7
Приведение газового оборудования котлов ПТВМ-50 в соответствие с Правилами: покотловой учет газа; установка дублирующих предохранительно-запорных устройств; монтаж трубопроводов безопасности с автоматическими отключающими устройствами
повышение безопасности сжигания газообразного топлива, выполнение предписания Ростехнадзора
шт.
9
3463
800
600,0
2063
8
Замена предохранительных и дыхательных клапанов на нефтяных емкостях РВС-70 котельных № 3, 4
Замена физически изношенного, морально устаревшего оборудования
шт.
8
876
400
476
9
Замена газового оборудования в котельной № 3
Замена физически изношенного оборудования.
шт.
7
480
180
300
10
Мероприятия по охлаждению воды системы охлаждения турбины (2015 проект и приобретение оборудования, 2016 монтаж)
2000
1000,0
11
Замена и приобретение оборудования котельных (насосы, вентиляторы, электродвигатели
1000
1000,0
1000
1000
1000
1000
Итого по задаче:
202207
7961
11055
9592
2118
14859
11327
319
21907
6081
18844
17045,2
21637
23331
19482
25648
Задача 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ
12
Применение эл. приводов с частотными регуляторами на дымососах и вентиляторах в котельной № 4
Экономия электрической энергии. Увеличение межремонтного периода оборудования
шт.
5
4285
2610
1000
660,27
675
6,49
13
Разработка и внедрение проекта по созданию Автоматизированной системы приема, обработки и создания базы данных приборов учета энергетических ресурсов в целом по МО
об.
3360
360
1000
1000
1000
14
Реконструкция котельной № 4 с установкой электрической мощности, в т.ч.:
Использование мощности паровых котлов, выработка собственной более дешевой электрической энергии. Энергетическая безопасность котельной
об.
1
147594
1371,0
1013,0
28843,0
16285
32199
11326
5069
3305
583,0
16669
47600,30
8,9
14.1
Изготовление и монтаж парогенератора
11799,99
11800
14.2
Параллельная работа ТГ-3,5 МВт с сетью централизованного электроснабжения
10185,32
6301
2154
865
865,0
14.3
Строительство ВЛ-10 кВ от котельной 4 до котельной 3
2817,28
2817,3
14.4
Субсидирование по реконструкции котельной № 4
4184,72
4185
14.5
% по кредиту
20083,09
6895
5961
4204
2440,0
583,0
14.6
Установка пароперегревателей на котлы ДЕ (2 шт.) на котельной № 4
Сокращение затрат эл. энергии на собственные нужды (увеличение выработки эл. энергии турбогенератором)
шт.
2
3411
200,6
3210,58
15
Техническое обновление ЦТП с заменой тепломеханического оборудования, полной автоматизацией и учетом отпуска тепла и горячего водоснаб-я: 2011 - ЦТП-12; 2013 - ЦТП-15; 2015 - ЦТП-1; 2016 - ЦТП-13; 2017 - ЦТП-9; 2018 - ЦТП-14
Экономия топлива и электрической энергии. Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования
об.
6
98825,47
11565,00
17042,00
12773,00
9416,3
5657,79
10353,6
875
6886,2
8604,8
9604,8
6047,0
6503
556,66
15
16
Установка частотного преобразователя на эл. двигатель сетевого насоса котельной № 3, Замена тех. оборудования системы ХВО на котельных
шт.
1
6152,85
5541,00
611,85
17
Модернизация котлов ПТВМ-30 М, перевод на пятиходовую схему
Снижение гидравлического сопротивления в трубной системе котлов. Улучшение гидравлического режима работы тепловых сетей
шт.
4
8046
200
1300
6546
18
Монтаж узлов учета тепловой энергии (ультразвуковой) на источниках теплоты
Учет ресурсов в соответствии с 261-ФЗ
шт.
2
1633
1633
19
Замена атмосферных деаэраторов на деаэраторы вакуумно-атмосферные струйного типа в котельной № 3
Применение новых технологий при замене физически изношенного оборудования
шт.
4
3100
500
0
2600
20
Установка ультразвуковых аппаратов в котлах (4 котла ПТВМ-30)
Обеспечение безаварийного режима работы трубной системы котлов (исключение отложений). Увеличение межремонтного периода
шт.
12
660
330
330
21
Установка устройств плавного пуска на сетевые насосы
Обеспечение безаварийного режима работы электродвигателей, увеличение межремонтного периода
шт.
9
7546
2360
2360
2826
22
Модернизация кирпичной дымовой трубы котельной № 3, с установкой внутреннего самонесущего ствола с наружной тепловой изоляцией
Применение новых технологий
шт.
1
0
23
Замена подпиточных насосов котельных на насосы с ЧРП эл. двигателей
Применение новых технологий при замене физически изношенного оборудования
шт.
4
0
24
Замена горелок ПТВМ-50 на струйно-нишевые
Применение новых технологий при замене физически изношенного оборудования
шт.
36
14400
4800
4800
4800
25
Проектирование и монтаж сигнализаторов довзрывных концентраций по периметру обвалования резервуарного парка и в нефтенасосных котельных № 3 и № 4
шт.
0
26
Проектирование (2014 год) и замена счетчиков коммерческого учета газа в ГРП котельных (предписание Ростехнадзора)
258
1000,0
Итого по задаче:
295603
1901
14865
1800
23596
41616
76610
32199
17596
21197
6540
8469,2
8605
15405
18393
8626
Задача 3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства
27
Устройство подкачивающей насосной станции на базе ЦТП-5 п. Дорожник
Улучшение гидравлического режима теплоснабжения (большая удаленность от котельной)
1146
346
800
28
Строительство блочной котельной мощностью 10 - 15 Гкал/час в п. Дорожник (ТЭО)
1550
1550
29
Строительство ЦТП-6/1 в районе пер. Дружный (2ГГ 3ГГ) 2015 - проектирование и экспертиза; 2016 - 2017 - строительство
24395
1900
4495,0
6000
12000
30
Строительство магистральных сетей от 13 мкр. до станции техосмотра ГИБДД (протяженность трассы ТВС - 970 м, 2 нитки трубы диаметром 530 мм с понижением диаметра)
Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства
км
0,97
0
31
Проектирование инженерных сетей жилых домов в 13 мкр.
212
212
32
Паспортизация линейной инфраструктуры систем теплоснабжения
0
Итого по задаче:
27303
0
0
212
346
2700
4495,0
1550
6000
12000
ИТОГО по системе "Теплоснабжения":
525113
9862
25920
11392
25714
56475
87937
32730
39503
27624
28084
30009
30242
40286
43875
46274
x
тыс. рублей
Источники
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ФБ
2372,092
ОБ
1000
4500
11395,6
8846
2020
3445
4302
МБ
38965
13739
18075,6
8899
19242
17831
19693
ВНБ
47972
12119
10032
9880
6822
8733
6246
Итог
87937,025
32729,936
39503
27624,3
28084
30009
30242
Приложение 3
Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 587
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг
1
Замена ветхих кабельных линий в микрорайонах города
Замена ветхих КЛ сроком эксплуатации более 25 лет, повышение надежности электроснабжения
км
4,19
0,9
2
1,29
тыс. руб.
8670,6
514
1119
2296,305
3411,27
1330
0,0
2
Замена ветхих кабельных линий 0,4 кВ на жилые дома
Замена ветхих КЛ сроком эксплуатации более 25 лет, повышение надежности электроснабжения
0,0
3
Замена ВЛ-10 кВ между ТП-41 Б-ТП-42Б в 4 мкр., в районе домов 435 - 437 на кабельную линию 10 кВ
Обеспечение вновь вводимых объектов услугами электроснабжения
км
1,1
1,1
тыс. руб.
1920
4
Разработка рабочего проекта на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ Ф. угол ул. Осенняя - ул. Речная от КТПН-10/0,4 кВ № 121 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП с подводками на жилые дома
Обеспечение безаварийной работы объектов электроснабжения, повышение надежности
км
3,08
3,08
тыс. руб.
360
5
Разработка проектной документации на перенос и реконструкцию отпаек ВЛ-10 кВ Ф.6-8, Ф.6-28 в мкр. Новый от мол. завода до СОШ № 6 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП (0,8 км)
300
6
Замена трансформаторов
Обеспечение безаварийной работы объектов электроснабжения
шт.
15
3202,0
259
0
1680
713
550
Итого по задаче:
11872,6
773
0
2799
713
0
2296,3055
0
3411,27
0
2580
0
1880
0
0
0
Задача 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ
7
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
Увеличение срока эксплуатации кабельных линий, повышение надежности эл. снабжения
км
2
0,0
0,0
8
Реконструкция ВЛ-10 кВ и отпаек ВЛ-10 кВ
Обеспечение безаварийной работы объектов электроснабжения, повышение надежности
км
1700,0
1700
60,0
60
9
Реконструкция ПС 35/110 кВ "Совхозная" с заменой масляных выключателей ВМ на ВВ
Обеспечение безаварийной работы объектов электроснабжения, повышение надежности
шт.
12
0,0
Проектирование
691,0
691
10
Замена высоковольтных масляных выключателей на вакуумные
Обеспечение безаварийной работы объектов электроснабжения, повышение надежности
шт.
25
12090,0
1200
3540
3350
4000
Проектирование
2008,0
537,97
420
400
650
11
Замена масляных выключателей ВМ-10/630 на вакуумные типа ВВ/ТЕЛ-10/1000 или ВЭ/ТЕЛ-10/630-1000 в ячейках КСО-266
Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования
шт.
35
10381,0
688
1726
3967
4000
12
Замена в/вольтных ячеек в ТП-22 на ячейки КРУ/ТЕЛ типа RS-12 m
Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования
шт.
5
270,0
270
13
Реконструкция кабельной эстакады по ул. Строителей с заменой кабельных линий
Приведение в соответствие с ПУЭ и замена ветхих кабельных линий
км
1
2560,0
2560
14
Установка приборов учета
Ведение баланса строго по сетям ООО "СТЭС", выявление недобросовестных потребителей электрической энергии, а также уход от уплаты потерь, возникающих по вине потребителей
шт.
293
1200,0
200
1000
15
Разукрупнение ВЛ-10 кВ за счет установки вакуумных реклоузеров РВА-10-12.5/400
Применение новых технологий, защита ВЛ в аварийных режимах, отключение участка ВЛ без снятия нагрузки
шт.
2
240,0
240
Итого по задаче:
31200,0
688
2760
3236
0
0
0
691
538
3967
1200
4000
2120
4000
4000
4000
Задача 3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства
16
Разработка рабочего проекта на замену ВЛ-10 кВ между ТП-41 Б-ТП-42Б в районе домов 435 - 437 дома на кабельную линию 10 кВ (1,1 км)
220
17
Строительство кЛ-10 Кв в 3-гг для подключения новых МКД
Обеспечение вновь вводимых объектов услугами электроснабжения
3000
7000
18
Внедрение автоматизированной системы управления (АСКУЭ) в сводных ячейках РП-10 кВ и п/ст "Совхозная"
Контроль качества электрической энергии, улучшение технологии учета
шт.
17
1500,0
1500
19
Паспортизация линейной инфраструктуры систем электроснабжения
0,0
Итого по задаче:
1500,0
1500
0
0
0
0
0
0
0
3220
7000
0
0
0
0
ИТОГО по системе электроснабжения
44573
1461
1500
6035
713
0
2296
691
3949
3967
7000
11000
4000
4000
4000
4000
тыс. рублей
Источники
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ФБ
-
-
-
-
-
-
-
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
МБ
2296
691
3949
3967
4000
4000
4000
ВНБ
3000
7000
-
ИТОГ
2296
691
3949
3967
7000
11000
4000
Приложение 4
Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 587
Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг
1
Замена воздуходувного оборудования в компрессорной ВОС (ТВ 175-1,6 м на ТВ-80-1,6 м)
экономия эл. энергии
шт.
1
1720
620
1100
2
Реконструкция скорых фильтров с заменой дренажной системы и фильтрующего материала
Улучшение качества очистки с доведением показателей питьевой воды до нормативных требований, надежность работы фильтров
шт.
18
6552
1488
506
550
1273
284
1601
850
3
Перебурка арт. скважин № 9, 17 осн., 4, 7
шт.
4
13856
13856
4
Замена трансформаторов на ВОС в КТПН и ТП
Надежность работы электрического оборудования, срок эксплуатации 20 - 34 года
шт.
15
1
4
1
1
1
2
тыс. руб.
4667
200
800
439,84
487
300
540
583
1317
5
Замена оборудования химико-бактериологической лаборатории
мер.
845
229
294
322
6
Замена насосных агрегатов 200Д/90 на GRUNDFOS HS 250x200x480 - 4 шт. GRUNDFOS HS 250x150x440
шт.
5
1185
558
627
7
Замена насосных агрегатов в сооружениях промывных вод СМ 150-315/4-2 шт., СМ 80-65-200 (откачка илового осадка)
шт.
4
327
327
8
Замена гидравлических задвижек на затворы с электроприводом D - 500 мм
замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования
шт.
5
716
716
9
Приобретение и замена оборудования
375
400
400
400
400
400
10
Устройство узлов учета ресурсов
мер.
2
587
587
11
Замена погружных насосов ЭЦВ (скважинные насосы) в п. 18
шт.
3
574
139
435
12
Приобретение насосов-дозаторов в хлораторную ВОС
шт.
2
198
198
13
Укрепление металлического бака водонапорной башни
об.
1
410
410
14
Интенсификация работы ВОС с доведением ПДК до нормативных показателей
0
Итого по задаче:
31636
1488
1326
1350
1273
284
1532
139
3704
880
1225
2614
700
940
983
15573
Задача 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ
15
Замена ветхих магистральных водоводов и водоводов арт скважин
Применение полиэтиленовых труб при замене водоводов
км
4,42
0,59
0,60
0,28
0,25
0,30
0,49
0,49
0,63
0,79
тыс. руб.
38851
2047
2024
1710
1881
1865
2016
1503
9270
1160
410
4443
4609
4725
1189
16
Ликвидация арт. скважин № 3, 7, 9, 16, 2 осн., 3, 6
шт.
7
327
327
17
Капитальный ремонт сооружений промывных вод: сгущение и утилизация осадка; реконструкция иловых площадок
Улучшение процесса утилизации осадка, снижение массы сброса загрязняющих веществ в болото
об.
1
1576
127
370
429
650
Итого по задаче:
40755
2174
2394
2139
1881
1865
0
2016
2153
9270
1160
410
4443
4609
4725
1516
Задача 3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства
18
Бурение эксплуатационных скважин городского водозабора
Надежность водоснабжения
шт.
2
3878
124
3754
19
Разработка схемы водоснабжения
0
190
20
Паспортизация линейной инфраструктуры систем водоснабжения
0
Итого по задаче:
3878
124
3754
0
0
0
0
0
0
190
0
0
0
0
0
0
Задача 4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города
21
Ограждение первого пояса санитарной зоны водопроводных очистных сооружений ж/б плитами
мер.
1
0
Итого по задаче:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО по системе водоснабжения
76268
3786
7474
3489
3154
2149
1532
2155
5857
10340
2385
3024
5143
5549
5708
17089
тыс. рублей
источник
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ОБ
4909
2782
МБ
1532
2155
5062
5431
2385
2538
2061
ВНБ
795
-
-
486
300
ИТОГО
1532
2155
5857
10340
2385
3024
5143
Приложение 5
Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 587
Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг
1
Замена воздуходувного оборудования в производственном корпусе: турбокомпрессор ТВ 200-1,4 м
шт.
7
3696,58
844
869
967,58
1016
2
Реконструкция хлораторной (монтаж электролизной установки)
Обеспечение безопасности процесса обеззараживания стоков
об.
1
2800
2500
300
3
Замена трансформаторов в КТПН и ТП КОС
шт.
4
1500
1500
4
Замена надземных трубопроводов тепловодосетей
км
0
т. руб.
0
5
Замена напорных коллекторов от КНС города
км
5,849
0,719
0
1,1
1,97
2,06
т. руб.
21227,05
1003,00
2171,00
1985,70
1985,70
1729,65
0
2600
5300
4452
6
Замена оборудования КНС
шт.
14
1423
200
300
322
323
278
0
7
Устройство узлов учета ресурсов
мер.
2
408,481
260
148,481
8
Замена городских самотечных коллекторов
км
0
т. руб.
0
9
Приобретение насосов-дозаторов в электролизную КОС
шт.
2
201,99
202
10
Приобретение и замена оборудования - 2015 г. компрессоров 4ВУ 5/9 - 55 кВт (улучшение технологии очистки) 5 куб. м/мин.
308,75
400
400
400
400
400
11
Замена надземных трубопроводов тепловодосетей на КНС-9
105,2
105,2
12
Капитальный ремонт самотечной канализации в 3ГГ (КК-1244 (КНС-10) - КК - 3Г-6 (ж/д № 17) - 540 п. м
4334
2667
1667
Итого по задаче:
35696,32
3344,00
3003,00
2471,00
2567,70
3177,70
3123,73
0,00
307,19
0,00
2975,75
2067,00
400,00
3000,00
5700,00
5868,00
Задача 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ
13
Реконструкция ББО КОС
Улучшение состояния сооружений, применение новых технологий при производстве ремонта
5642,70257
1610
550
639
1195
755
431,70257
462
14
Техническое обновление вторичных отстойников ББО - установка эрлифтов
шт.
9
1106,274
330,574
380
395,7
15
Установка отбойных щитов из полиэтиленовых листов во вторичных отстойниках ББО и горизонтальных отстойниках
кв. м
156
699
350
349
16
Монтаж и пусконаладка устройств плавного пуска эл. двигателей в КНС
Надежность работы электрооборудования
шт.
7
645
296
349
17
Строительство напорного коллектора от КНС-Обь в г. Стрежевом
км
11,4
2,2
2,4
3,4
3,4
т. руб.
152073,33
18034
34285,46
31463,32
34145,49
34145,49
18
Модернизация вентиляционных систем в городских КНС: 2013 - КНС-11/1; 2014 - КНС-1; 2015 - КНС-12; 2016 - КНС-11; 2019 - КНС-1
шт.
5
598
598
19
Автоматизация работы КНС
шт.
7
2167
0
400
416
433
450
468
Итого по задаче:
162931
1906
899
639
1195
755
762
462
18414
35031
31812
34545
34561
433
1048
468
Задача 3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства
20
Строительство КНС в 5 мкр. (вместо КНС № 11/1) или самотечной линии на КНС № 36
мер.
1
0
21
Разработка схемы водоотведения
0
130
22
Паспортизация линейной инфраструктуры систем водоотведения
0
Итого по задаче:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
0
0
0
0
0
0
Задача 4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города
23
Интенсификация работы КОС с доведением ПДК до нормативных показателей
шт.
4
4762,54
910
270
292,54
290
1200
1800
Итого по задаче:
4762,54
0
0
910
270
292,54
0
0
0
290
1200
1800
0
0
0
0
ИТОГО по системе водоотведения
203390
5250
3902
4020
4033
4225
3886
462
18721
35451
35988
38412
34961
3433
6748
6336
тыс. рублей
Источник
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ФБ
ОБ
15000
27467
24834
24834
24834
МБ
3454
3616
7634
10805
11511
10127
ВНБ
432
462
105
350
349
2067
-
ИТОГО
3886
462
18721
35451
35988
38412
34961
Приложение 6
Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 587
Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Задача 4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города
1
Строительство полигона ТБО, 22 км дороги ЦТП
Полигон обустроен без проекта и эксплуатируется с 1990 года с рядом нарушений установленных норм и правил
об.
1
8500
0
2000
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
2000
0
2
Приобретение бульдозера для выполнения технологических работ на полигоне ТБО
Улучшение состояния сооружений, применение новых технологий при производстве ремонта
шт.
1
0
Итого по задаче:
8500
0
2000
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
2000
0
ИТОГО по системе утилизации ТБО
8500
0
2000
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
2000
0
Приложение 7
Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 587
Приложение 6
СВОД ЗАТРАТ
Наименование мероприятий и объектов
Затраты всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Свод затрат всего, в том числе по источникам финансирования
879223
20359
43556
26936
33614
62850
95651
36038
68030
77383
73457
82447
74347
52816
59251
72487
федеральный бюджет
26567
-
-
-
-
-
-
2372
-
-
-
-
-
5000
9959
9236
областной бюджет
185532
-
-
-
-
-
1000
4500
26396
41222
26854
28279
31918
2203
4628
18532
местный бюджет
467571
16305
35397
25747
22502
32311
46247
16585
30702
25931
36432
35882
35883
35882
35882
35882
внебюджетные источники (ОКК)
199553
4054
8159
1189
11112
30539
48404
12581
10932
10230
10171
18286
6546
9731
8782
8837
------------------------------------------------------------------